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6月27日,交通局審計部來交資集團來進行財務(wù)內(nèi)部審查。依據(jù)我集團提供的相關(guān)資料進行了就地審計。審計部查閱了有關(guān)的財務(wù)報表和賬冊憑證,與我單位部分高管進行了交流,并對部分人員進行了書面詢問調(diào)查,采用詢問和抽查調(diào)查相結(jié)合的必要的審計程序,并就本次審查提出了寶貴意見。此次特別感謝審計部給予的建議,對于我們的不足,我們一定竭盡全力去糾正,爭取在之后的財務(wù)工作中做到制度化,規(guī)范化。
