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審計工作

交資集團審計部審計部對S105線、331線等進行內(nèi)部審計
發(fā)布時間:2019-05-10   編輯人:李子軒     點擊率:

根據(jù)公司規(guī)章制度,交資集團審計部于2019年5月5日對S105線和331線等多條線路進行了一次財務(wù)審計,審計重點為各線所有年份會計憑證的規(guī)范、票據(jù)報銷的規(guī)范、合同簽訂的規(guī)范、財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的實施情況。以便加強公司會計核算等基礎(chǔ)性工作的質(zhì)量,為了推動公司財務(wù)管理、內(nèi)部控制等財務(wù)制度的建設(shè),從而改善和提升財務(wù)管理水平。

審計過程中,要求公司制定完善的財務(wù)管理制度,使公司財務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實做到以制度管理財務(wù),促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實施有效的財務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。


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