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2019年12月22日,根據(jù)交資集團(tuán)內(nèi)部審計部的審計工作計劃以及集團(tuán)公司董事長的安排,交資集團(tuán)內(nèi)部審計部對萬益物流園區(qū)進(jìn)行年底審計工作。審計重點(diǎn)為公司2019年1月至11月會計憑證的規(guī)范、票據(jù)報銷的規(guī)范、合同簽訂的規(guī)范、財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的實(shí)施情況。
在審計過程中,要求公司制定完善的財務(wù)管理制度,使公司財務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實(shí)做到以制度管理財務(wù),促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。