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2020年4月16日,交資集團財務(wù)部配合中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所對集團及其下屬子公司進行財務(wù)審計,并出具審計報告。審計重點為所有年份會計憑證的規(guī)范、票據(jù)報銷的規(guī)范、合同簽訂的規(guī)范、財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的實施情況。
本次審計工作主要目的是加強公司會計核算等基礎(chǔ)性工作的質(zhì)量,推動公司財務(wù)管理、內(nèi)部控制等財務(wù)制度的建設(shè),從而改善和提升財務(wù)管理水平。為今后集團的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。