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為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作中的審批行為,完善健全子公司內(nèi)控制度,保證貨幣資金的安全。2020年9月22日,集團(tuán)公司審計(jì)部部長師偉組織交資集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了《市交通運(yùn)輸資源開發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)審批制度》。
詳細(xì)的學(xué)習(xí)了公司財(cái)務(wù)管理工作中的審批行為,明確公司財(cái)務(wù)支出的內(nèi)部流程、決策程序及審批權(quán)限,著重強(qiáng)調(diào)了制度的嚴(yán)肅性,相關(guān)人員都必須自覺領(lǐng)會制度、學(xué)習(xí)新知識、把制度運(yùn)用到實(shí)際工作中去,要制度‘落地’,不折不扣地執(zhí)行。