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為了規(guī)范內(nèi)部審計人員實施內(nèi)部控制審計的行為,保證內(nèi)部控制審計質(zhì)量,2022年5月16日,審計部科室內(nèi)部對《內(nèi)部審計具體準則》中的內(nèi)部控制審計具體內(nèi)容進行了學習。
內(nèi)部控制審計是指內(nèi)部審計機構(gòu)對組織內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性進行的審查和評價活動。內(nèi)部控制審計主要包括下列程序:(一)編制項目審計方案;(二)組成審計組;(三)實施現(xiàn)場審查;(四)認定控制缺陷;(五)匯總審計結(jié)果;(六)編制審計報告。
通過部門內(nèi)部審計專業(yè)知識方面的學習,不斷更新業(yè)務知識,做到學以致用,從而提高自身勝任工作的業(yè)務能力和專業(yè)水平。