天堂中文在线观看视频|电影 未删减完整版 下载免费观看|母亲母亲电视剧在线观看|亚洲色图吧,英雄若兰电影在线观看完整版,柯莱特电影完整版在线观看未删减,成人女人免费视频

您好,烏蘭察布交通投資集團有限公司!

咨詢熱線:0474-2253133

審計工作

市交資集團審計部進行內部審計工作培訓
發(fā)布時間:2022-09-22   編輯人:孫夢妮     點擊率:

   為了規(guī)范內部審計質量控制工作,保證內部審計質量,2022年9月22日,審計部科室內部對《內部審計具體準則》中內部審計質量控制的具體內容進行了學習。

   內部審計質量控制是指內部審計機構為保證其審計質量符合內部審計準則的要求而制定和執(zhí)行的制度、程序和方法。內部審計質量控制的主要目標:(一)保證內部審計活動遵循內部審計準則和本組織內部審計工作手冊的要求;(二)保證內部審計活動的效率和效果達到既定要求;(三)保證內部審計活動能夠增加組織的價值,促進組織實現(xiàn)目標。

   通過部門內部審計專業(yè)知識方面的學習,從而不斷的實踐、積累,切實提升審計實戰(zhàn)經驗,提升審計業(yè)務能力。

Copyright? 2023 烏蘭察布交通投資集團有限公司 All Rights

   蒙公網(wǎng)安備 15090202000080號     本站支持IPv6訪問    ICP備案:蒙ICP備17000509號-1