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為進(jìn)一步加強內(nèi)控體系監(jiān)督檢查作用,提升交資集團防范化解重大風(fēng)險能力,6月7日,集團公司監(jiān)察審計部部室內(nèi)部組織召開了把握“四度”提升審計質(zhì)量工作會議,為全面開展集團公司2023年度的內(nèi)部審計工作做準(zhǔn)備。

會議要求:一是嚴(yán)格計劃進(jìn)度。細(xì)化年度內(nèi)審工作計劃表,定期對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié),做到審前必要提醒、審中進(jìn)度控制、審后及時完結(jié),確保年度計劃任務(wù)順利實施;二是擴展監(jiān)督廣度。在推進(jìn)審計全覆蓋的前提下,突出對重點項目、重點資金的審計監(jiān)督,分類建立完善審計對象數(shù)據(jù)庫,實行動態(tài)管理,確保不留監(jiān)督盲區(qū)和死角;三是挖掘?qū)徲嬌疃?。堅持質(zhì)量導(dǎo)向,從現(xiàn)場審計到文書歸檔,必須按操作規(guī)范實施,堅持結(jié)果導(dǎo)向,嚴(yán)格按照審計實施方案,聚焦問題,精準(zhǔn)審計,重大問題及時報告,有效控制審計風(fēng)險;四是加大整改力度。建立和完善審計整改工作機制,及時跟蹤督促檢查審計結(jié)果整改落實情況,做到事事有結(jié)果、件件有回音,扎實做好審計“后半篇文章”,不斷推動審計工作高質(zhì)量發(fā)展。
下一步,監(jiān)察審計部將圍繞集團發(fā)展大局,按照審計年度工作計劃有序開展審計監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)問題、排除風(fēng)險隱患,有效防范集團系統(tǒng)風(fēng)險,助推集團健康持續(xù)發(fā)展。