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為切實(shí)推動(dòng)審計(jì)整改制度化、規(guī)范化,提升交資集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)整改工作成效,10月16日,集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部部室內(nèi)部組織召開了內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議。

會(huì)議強(qiáng)調(diào),要深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作中存在的短板和不足,加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,不斷完善審計(jì)整改工作機(jī)制,及時(shí)跟蹤督促整改落實(shí)情況,增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督合力,提升審計(jì)監(jiān)督整體效能。
會(huì)議要求:一是要提高對(duì)審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)問題整改的認(rèn)識(shí),切實(shí)扛起審計(jì)的整改責(zé)任;二是強(qiáng)化審計(jì)整改掛銷清單制度,確保審計(jì)整改落實(shí)見效,將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分問題類型,分類開列整改問題清單,整改一項(xiàng)銷號(hào)一項(xiàng),壓實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化督導(dǎo)做到“責(zé)任不落實(shí)不放過、問題不查清不放過、整改不到位不放過”;三是強(qiáng)化內(nèi)審人員對(duì)審計(jì)整改情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,開展整改跟蹤檢查,經(jīng)常性開展“回頭看”,同時(shí)對(duì)被審計(jì)單位的整改情況進(jìn)行督查,促進(jìn)被審計(jì)單位充分認(rèn)識(shí)審計(jì)整改重要性,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題切實(shí)整改,不斷做深做實(shí)審計(jì)工作的“后半篇文章”。
下一步,監(jiān)察審計(jì)部將圍繞集團(tuán)發(fā)展大局,按照審計(jì)年度工作計(jì)劃有序開展審計(jì)監(jiān)督,規(guī)范內(nèi)部管理、防范重大風(fēng)險(xiǎn)、推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,拓展審計(jì)監(jiān)督廣度和深度,助推集團(tuán)健康持續(xù)發(fā)展。