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為充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用,有效防控管理風(fēng)險(xiǎn),促使集團(tuán)公司健康良好運(yùn)行,按照年度審計(jì)工作計(jì)劃安排,近日,監(jiān)察審計(jì)部工作人員對(duì)交資集團(tuán)開展了2023年下半年的內(nèi)部審計(jì)工作。

此次內(nèi)部審計(jì)主要針對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)控制度的制定、履行情況、執(zhí)行效果,重大事項(xiàng)決策程序的完整性、合規(guī)性,賬務(wù)處理的規(guī)范性與真實(shí)性等方面進(jìn)行審計(jì),過程中內(nèi)審人員通過“看、查、聽”等方式,認(rèn)真細(xì)致地查看了會(huì)計(jì)檔案等資料,全面了解集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及存在的問題,幫助公司尋找自身的不足及缺陷,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)癥下藥,積極尋求合理的整改措施。
下一步,監(jiān)察審計(jì)部將繼續(xù)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,完善對(duì)公司的內(nèi)控制度,切實(shí)創(chuàng)造內(nèi)審價(jià)值,促進(jìn)集團(tuán)公司規(guī)范化運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)效益提升,降低經(jīng)營(yíng)投資風(fēng)險(xiǎn),積極為公司穩(wěn)定健康發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。