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為了掌握子公司的經(jīng)營情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況,加強企業(yè)內(nèi)部控制,改善內(nèi)部管理,促使企業(yè)提高經(jīng)濟效益。近日,交資集團監(jiān)察審計部對烏蘭察布市晶普商務(wù)綜合服務(wù)有限公司2018年7月至2022年12月底的財務(wù)開展了全面重點排查審計。重點圍繞兩個方面開展檢查:一是排查審計整改情況,對已經(jīng)整改完成的問題強化監(jiān)督管理;二是規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計,客觀評價領(lǐng)導(dǎo)干部,規(guī)范對領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任認定,強化審計成果運用。
通過對子公司的重點排查審計,認真查找存在的問題和不足,既是全面提升審計質(zhì)量的一次“自我體檢”,也有助于企業(yè)規(guī)范內(nèi)部管理,提高風(fēng)險管控水平。