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為了掌握集團(tuán)各子公司的經(jīng)營情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制,改善內(nèi)部管理,促使企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。近日,交資集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)部對涼城縣天路石油經(jīng)銷有限公司2019年6月至2022年12月底的財(cái)務(wù)狀況開展了全面排查審計(jì)。主要審計(jì)的內(nèi)容有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的合規(guī)性、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、對外合同的簽訂與執(zhí)行情況以及資金資產(chǎn)的管理情況等。
監(jiān)察審計(jì)部開展的對子公司的監(jiān)督檢查,是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督、推進(jìn)黨的建設(shè)科學(xué)化的重要途徑,是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法盡責(zé)、推進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益又好又快發(fā)展的重要保障。通過披露國有經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)隱患,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,客觀審慎地提出審計(jì)意見和審計(jì)建議,有利于更好地促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。
