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為充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用,有效防控管理風險,促使集團各子公司健康良好運行,按照年度審計工作計劃安排,近日,監(jiān)察審計部工作人員對烏蘭察布市萬益物流園區(qū)有限公司開展了2023年上半年的內(nèi)部審計工作。

本次內(nèi)部審計堅持以“全面審計,突出重點”的審計工作方針,主要對萬益公司重大經(jīng)濟事項決策執(zhí)行情況、日常經(jīng)營管理情況、財務收支情況、資金資產(chǎn)的管理情況、內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況等方面進行審計,針對出現(xiàn)的細小問題實行邊審邊改,集中討論存在爭議的問題,從而找到爭議問題的合理解決方法。
通過對子公司的內(nèi)部審計工作,審計人員嚴把質(zhì)量關(guān)口,加強業(yè)務指導,按照內(nèi)部審計要求,不回避審計過程中發(fā)現(xiàn)的任何問題,針對以前審計過程中發(fā)現(xiàn)整改不徹底的問題,做到了及時提醒和反饋,從而不斷提高審計監(jiān)督效能,推動內(nèi)部審計工作高質(zhì)量發(fā)展。