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為進一步加強企業(yè)內(nèi)控管理、強化對子公司運營管理的日常監(jiān)督,市交資集團監(jiān)察審計部于2023年8月16日,對烏蘭察布市晶普技術服務有限公司開展了2023年上半年的內(nèi)部審計工作。

本次內(nèi)部審計主要對晶普公司重大經(jīng)濟事項決策執(zhí)行情況、日常經(jīng)營管理情況、財務收支情況、資金資產(chǎn)的管理情況、內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況等方面進行審計。針對審計中發(fā)現(xiàn)的細小問題實行邊審邊改,集中討論存在爭議的問題,從而找到爭議問題的合理解決方法,同時制定整改方案、落實整改責任、堵塞管理漏洞,做到舉一反三,防微杜漸。
下一步,監(jiān)察審計部將嚴格按照“落實責任、整改到位、后續(xù)核對、跟蹤審計”的內(nèi)審整改監(jiān)督機制,落實整改完成情況,真正做到閉環(huán)管理,全面提升審計監(jiān)督效能,最大限度地發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督的作用,持續(xù)推動集團健康高質(zhì)量發(fā)展。