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為充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用,有效防控管理風險,促使集團各子公司健康良好運行,按照年度審計工作計劃安排,近日,監(jiān)察審計部工作人員對烏蘭察布市萬益物流園區(qū)有限公司開展了2023年下半年的內(nèi)部審計工作。

本次內(nèi)部審計主要對萬益公司重大經(jīng)濟事項決策執(zhí)行情況、日常經(jīng)營管理情況、財務收支情況、資金資產(chǎn)的管理情況、內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況等方面進行審計。此次內(nèi)部審計工作是對子公司的一次大“體檢”,有助于發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中存在的問題,防控管理風險,從而保障公司健康發(fā)展。
下一步,監(jiān)察審計部將持續(xù)做好審計“后半篇文章”,以高質(zhì)量、高效率完成審計整改工作,進一步增強敏感性、前瞻性,及時反映各種風險隱患和傾向性問題,提示潛在風險,發(fā)揮好內(nèi)部審計監(jiān)督預警作用,切實把內(nèi)部審計成效體現(xiàn)在推動公司高質(zhì)量發(fā)展上。