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為充分發(fā)揮審計監(jiān)督效能,推動審計發(fā)現(xiàn)問題整改成效,近日,監(jiān)察審計部對集團公司2023年下半年財務(wù)工作中審計發(fā)現(xiàn)的問題與財務(wù)部進行溝通,并開展了審計整改工作情況檢查。

此次審計整改主要工作內(nèi)容為:一是堅決徹底抓好問題整改。堅持“現(xiàn)場審計”和“整改落實”兩手抓,對于審計實施過程中發(fā)現(xiàn)可立行立改的問題,督促集團公司嚴格按照整改時限要求,提出有效措施,落實完成問題整改并形成整改反饋表。二是對標對表嚴格規(guī)范銷號。對于能夠立即解決的問題,馬上整改,立竿見影,確保在規(guī)定時間內(nèi)整改到位;對于需要長期整改的問題,持之以恒地抓,鍥而不舍地改,確保件件有落實,事事有回音,做到不解決問題絕不放手,不達標準絕不銷號。
審計整改是審計監(jiān)督的“最后一公里”,是審計工作的終點站,也是審計成果展現(xiàn)的起點站,要讓審計整改既要有時效還要有實效,必須不斷完善審計整改工作機制,強化審計整改責任落實,提高審計整改執(zhí)行力,切實把審計整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能,不斷助推集團高質(zhì)量發(fā)展。